工作职责:
1、全面负责公司审计部工作。
2、组织建立内部控制系统,完善优化公司内部审计制度及流程,组织对公司及下属子公司的内部管理制度的执行情况进行审计。
3、对公司及下属子公司的经营成果进行的真实性、准确性合规合法性等进行审计。
4、组织对公司及下属子公司各项财务收支,专项资金的核算和使用进行审计。
5、组织公司指定的专项审计工作。
6、组织对即将离任的高层人员的工作状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计。
7、根据董事会意见,对有损公司利益或严重违反财经纪律的行为组织专案审计。
8、配合外部审计机构做好公司定期报告的审计工作。
任职要求:
1、审计、财务管理、法律等相关,本科以上学历,注册会计师资格优先;
2、五年以上审计领域管理经验,有会计师事务所、服装行业工作经验者优先;
3、熟悉内部审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的控制平衡能力;
4、良好的分析、解决问题能力,较强的沟通协调能力,良好的职业道德素养,能承受一定的工作压力。