主要职责:
(1)制定控股公司内部审计监察制度,编制公司年度审计工作计划并组织实施;
(2)负责审计控股所属企业所有财务报表,月度成本、费用开支情况,专项投资,对外投资情况;
(3)负责审计控股所属企业经营层的经营业绩、承包指标考核情况;
(4)负责控股所属企业中高层领导和财务经理的离任审计;
(5)协助经理进行税务筹划和利润管理。
入职条件:
(1)35岁以下,财会类本科以上学历;
(2)三年以上大型品牌企业审计、财务管理工作经验;
(3)具备系统的财会、审计知识,熟悉国家财税制度和会计制度。
(4)熟练掌握审计技巧,熟悉财务会计操作方法,电脑操作熟练。
(5)自信,有进取心,沟通协调能力,分析能力,自控能力和监控能力强,为人正直诚实。