岗位职责:
1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、带领下属审计人员对公司及下属子公司等进行财务报表、风险管理、重大投资的审计,并出具审计报告。
3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
4、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、年龄28-40岁,财务、经济类大专以上学历,会计师以上职称;
2、8年以上工作经验,注册会计师、注册税务师优先;
3、上市公司或房地产、制造、传媒、酒店行业审计工作经历;
4、具备会计、税务、审计知识、熟练使用相关办公软件、有较强的夜被审计单位的沟通技巧与能力;
5、良好的团队协作、沟通能力,有较强的分析、执行能力、洞察力和逻辑思维能力,思路清晰。