1、负责对权属企业进行审计, 拟定审计方案,起草审计报告,对发现的问题提出建议和整改,并监督落实;
2、负责内控制度、预算执行情况、财务报表、合规性及其他专项经营审计、巡查和稽查工作,出具审计结果报告及管理建议书;
3、规范和健全公司内部控制和风险管理体系,监督、检查和评价体系的完整性、合理性及有效性;
4、审计相关文件和档案的管理工作。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关本科及以上学历,35-45岁之间;
2、3年以上内部审计工作经验;
3、有全面的财务和内部审计知识,熟悉财务、税务、金融等方面的法律法规,能熟练写作财务、审计报告等财经文书;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派,坚持原则;
5、有良好的沟通协调能力、组织能力及团队合作精神。