职位描述 :
一、任职要求:
1.协助公司管理层开展和推进全面风险管理工作,组织业务部门开展风险评估及风险管理策略识别,为业务部门提供过程指导;
2.在风险识别评估的基础上协助公司管理层完善内部控制流程,梳理和设置各控制环节的关键控制点,描绘公司内控现状,发现薄弱环节提出改进方案,整理和完善现有内控制度;
3.推动全面风险管理及内控政策、指引和流程的实施,跟进建设过程中发现问题的改进进程;
4.协助组织、协调、参与公司的内控自评工作,对内控自评的质量进行控制;
5.组织开展公司内的全面风险管理及内部控制知识培训及宣导,推动公司全面风险管理和内控环境的优化。
二、工作要求:
1.审计学、经济学等相关财经类本科及以上学历,3年以上的内控、内审、外审、稽核、流程优化等方面工作经验;
2.熟练掌握公司的内部审核程序和相关的内控知识,有较强的风险意识和监督指导能力;
3.熟悉国家及地方的财政、金融、税务政策和法律法规;
4.对商业零售、营销管理相关业务运营有较深了解,熟练使用办公自动化软件和财务系统软件(用友、金蝶等);
5.良好的文字表达、沟通及团队协作的能力,善于和不同层次的人员合作,具有敬业精神,做事认真、细致,具有的责任心,逻辑性、执行力强;
6.通过注册会计师(CPA)考试、注册内部审计师(CIA)、中级会计师考试者优先。