工作内容:
1、协助审计部经理建立财务方面内部审计制度及实施细则。
2、负责对集团各单位(集团总部及各分公司)财务会计核算的完整性、真实性、准确性进行例行检查,并出具报告。
3、检查各种经济合同的执行情况;费用报销制度、财务管理制度的执行情况;通过审计帐务,抽查其他各部门的制度是否执行到位。
4、负责实施对集团内部及各子公司业务、财务的监督、检查等审计工作,提出审计整改建议,实施后续审计工作。
5、通过专项检查,发现集团在经营管理过程中的不足,并提出改进方案。
6、通过离任审计和例行审计,对各种经济活动进行鉴证、评价。
任职资格:
1.男性,27-40岁,审计或会计大专以上学历,中级以上职称;
2.具备2年以上内审工作经验;
3.熟练使用office和ERP软件,2年以上采购比价审计工作经验;
4.熟悉审计流程,能独立撰写审计报告;
5.出色的沟通和交流能力;仔细认真、忠诚敬业、敏感果断;
6.能适应省内出差。
7、工作地点:长沙/冷水江;