任职资格:
1、财经类相关本科以上学历,三年以上同行业内部控制、销售循环或采购、生产循环的审计经验;
2、有独立带队完成审计项目工作的经历,熟练掌握和灵活运用审计方法与技巧,掌握审计相关理论和知识,熟悉国家有关财税法规、法规、政策和企业规章制度;
3、具有财务分析和相关的管理工作经验,中级以上职称;
4、熟练操作word、excel等办公软件、函数运用及常用的财务软件;
5、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
6、的沟通能力、分析能力、数据处理能力、文字表达能力及书面写作能力。
岗位职责:
1、在部门经理领导下,按照国家审计法规、公司内部审计手册的有关规定,协助部门经理拟订公司具体审计实施细则,报批后组织执行;
2、协助部门经理对公司内部审计程序及流程的建立、健全并实施监督;
3、根据公司发展战略,协助部门经理制定本部门年度工作计划和月度工作计划;
4、了解公司及下属公司生产经营的各个环节,检查监督内部各单位制度和流程建设情况,指出薄弱环节及存在的财务风险,提出改进建议;对重大项目的招投标及合同签订过程进行全程监督;
5、在部门经理领导下按照制定的年度计划开展内部控制、财务收支、工程建设、经济责任、专项审计等审计活动,审计业务完结后,草拟审计报告、决定,对内部控制和企业管理等方面存在的问题,在审计报告上指出提出解决建议;
6、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
7、审计工作完成后,完善相关的审计工作底稿和审计档案并及时归档,并执行后续追踪检查工作,督促责任部门或单位整改;
8、协助部门经理完成对本部门人员业务技能培训等;