工作职责: 1、负责对子公司实施内部审计工作; 2、组织、监督、审查经营成果、财务、经营管理、专案针对公司内部流程、制度等各项审计活动进行审计; 3、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 4、拟定审计报告,提出审计建议以及整改建议;审计专员:
要求与待遇: 1、年龄28—35周岁,财务、审计类相关本科以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、2年以上大型企业或集团公司内部审计工作经验,具备服装工贸审计经验优先;
3、数据分析能力强,责任心强。有较强沟通协调能力,能独立处理问题,可适应出差;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务及经营管理流程;
5、良好的职业道德和团队协作精神