工作职责: 1、负责对子公司实施内部审计工作; 2、组织、监督、审查经营成果、财务、经营管理、专案针对公司内部流程、制度等各项审计活动进行审计; 3、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 4、拟定审计报告,提出审计建议以及整改建议; 5、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;一名侧重经营管理(采购、存货等审计),另一名以财务活动监督为主。
要求与待遇: 1、审计、财务、经济类相关专科以上学历,年龄25-40,性别不限;
2、具审计或会计师中级以上职称;
3、具备2年以上企业内审或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景,有服装经验者优先;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理工作及流程,有相关行业内部审计工作经验;
5、较强的组织、沟通、分析、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神。