一、岗位职责:
1、协助编制内部审计制度及年度审计计划;
2、按照经批准的年度计划,执行审计工作,包括审计方案、审计人员及时间安排,审计沟通,审计报告及整改;
3、协助领导进行内部控制制度评审,参与风险管理过程,记录并分析风险管理过程中存在的问题,召开相关会议,提出改进方案;
4、开展投诉、问责、舞弊调查,弄清事情真相,提交相关报告及处理建议;
5、加强对内部控制及风险管理、审计准则等知识的学习,在本部门内开展讲解;在公司内部开展知识转移工作;
6、领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、三年以上工作经验,有会计核算、财务管理等工作经验;有会计师事务所工作经验者较好,有内部审计工作经验者优先;
2、熟悉内部控制机制运行、风险管理过程协调管理等现代管理手段,有参与上述项目者优先;
3、性格开朗、良好协调能力,谦虚谨慎,丰富的为人处事之道,对待生活和工作有良好的目标;
4、积极主动的完成各项工作,并善于总结、归纳、分析工作中的不足以及改进的措施;
5、敏锐的分析判断能力,良好的文字处理功底;
6、善于运用现代办公设备以及办公软件(会进行简单的excel的宏操作及编程者优先);
7、注会考试通过《审计》、《公司战略与风险管理》者优先;