一、任职资格
1、本科及以上学历,三年以上财务、审计相关工作经验;
2、熟悉国家的法律法规和集团公司的各项规章制度;
3、具有较为丰富的财务管理、会计核算、内部控制管理的知识;
4、良好的沟通与协调能力,勤勉的工作态度,的职业道德;
5、有审计或会计事务所工作经验者优先。
二、岗位职责
1、协助经理完成年度工作计划并负责计划按时完成;
2、协助经理完成各类常规性和非常规性的审计工作;
3、负责部门审计工作底稿复核和质量控制;
4、组织各分(子)公司内部控制规范方案的实施;
5、完成上级交办的其他工作。